Добрый день! Помоги, пожалуйста, разобраться: возникла необходимость подать уточненную декларацию по НДС 4 квартал 2014г. В первичной получился НДС к возмещению, небольшой. Чтобы не возиться с предоставлением документов в налоговую, решила перенести один счет-фактуру на другой квартал. Доплатила НДС в бюджет, рассчитала пени - тоже заплатила в бюджет. Подаю декларацию уточненную за 4 квартал 2014г. И возник вопрос: а в декларацию по НДС за 1 квартал 2015г. нужно вносить какие-то изменения? Ту счет-фактуру, которую убрала из книги покупок за 4 квартал 2014г. хочу учесть в 3 квартале 2015г.